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2016年度广东省农业机械化技术推广总站部门决算公开

2016年度广东省农业机械化技术推广总站部门决算基本情况说明 

  根据省编委粤机编办〔2012〕164号文规定,我站为公益一类(财政核拨),核定事业编制19名。经费按财政补助一类拨付。 

  一、部门职责 

  负责农机新产品、新技术的引进、示范和农机技术推广宣传工作;协助指导农机推广体系建设工作;指导、协调农机维修网点、农机专业合作社建设和农机跨区作业等工作。 

  二、机构设置 

  (一)设置情况 

  我站现设综合科、示范推广科、技术引进与项目管理科、信息与技能培训科4个部门。 

  (二)人员构成情况 

  截至2016年底我站在职人员17人,离退休人员15人。 

  三、部门决算表格(8张表) 

收入支出决算总表 

部门:广东省农业机械化技术推广总站  金额单位:万元

收入支出
项目行次决算数项目行次决算数
栏次 1栏次 2
一、财政拨款收入1940.04一、一般公共服务支出27 
二、上级补助收入2 二、外交支出28 
三、事业收入34.5三、国防支出29 
四、经营收入4 四、公共安全支出30 
五、附属单位上缴收入5 五、教育支出31 
六、其他收入618.2六、科学技术支出32 
 7 七、文化体育与传媒支出33 
 8 八、社会保障和就业支出34162.3
 9 九、医疗卫生与计划生育支出3512.12
 10 十、节能环保支出36 
 11 十一、城乡社区支出374.16
 12 十二、农林水支出38707.36
 13 十三、交通运输支出39 
 14 十四、资源勘探信息等支出40 
 15 十五、商业服务业等支出41 
 16 十六、金融支出42 
 17 十七、援助其他地区支出43 
 18 十八、国土海洋气象等支出44 
 19 十九、住房保障支出45 
 20 二十、粮油物资储备支出46 
 21 二十一、其他支出47 
本年收入合计22962.74本年支出合计48885.94
用事业基金弥补收支差额230.15结余分配49 
年初结转和结余2460.09年末结转和结余50137.04
 25  51 
总计261,022.98总计521022.98

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 

收入决算表 

部门:广东省农业机械化技术推广总站  金额单位:万元

项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计962.74940.0404.50018.2
208社会保障和就业支出167.15167.1500000
20805行政事业单位离退休167.15167.1500000
2080501  归口管理的行政单位离退休40.9440.9400000
2080502  事业单位离退休116.39116.3900000
2080599  其他行政事业单位离退休支出9.829.8200000
210医疗卫生与计划生育支出12.1212.1200000
21005医疗保障12.1212.1200000
2100599  其他医疗保障支出12.1212.1200000
213农林水支出783.47760.7704.50018.2
21301农业783.47760.7704.50018.2
2130104  事业运行374.54351.8404.50018.2
2130106  科技转化与推广服务909000000
2130109  农产品质量安全9900000
2130199  其他农业支出309.93309.9300000

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 

支出决算表 

部门:广东省农业机械化技术推广总站  金额单位:万元

项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计885.95450.68435.27000
208社会保障和就业支出162.31152.999.32000
20805行政事业单位离退休162.31152.999.32000
2080501  归口管理的行政单位离退休40.9440.940000
2080502  事业单位离退休116.39107.079.32000
2080599  其他行政事业单位离退休支出4.984.980000
210医疗卫生与计划生育支出12.12012.12000
21005医疗保障12.12012.12000
2100599  其他医疗保障支出12.12012.12000
212城乡社区支出4.1604.16000
21211农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出4.1604.16000
2121100农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出4.1604.16000
213农林水支出707.36297.7409.66000
21301农业707.36297.7409.66000
2130104  事业运行297.7297.70000
2130106  科技转化与推广服务60060000
2130199  其他农业支出349.660349.66000

注:本表反映部门本年度各项支出情况。 

财政拨款收入支出决算总表 

部门:广东省农业机械化技术推广总站  金额单位:万元

收     入支     出
项    目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数
小计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次 3栏    次 101112
一、一般公共预算财政拨款1940.04一、一般公共服务支出31   
二、政府性基金预算财政拨款20二、外交支出32   
 3 三、国防支出33   
 4 四、公共安全支出34   
 5 五、教育支出35   
 6 六、科学技术支出36   
 7 七、文化体育与传媒支出37   
 8 八、社会保障和就业支出38162.31162.31 
 9 九、医疗卫生与计划生育支出3912.1212.12 
 10 十、节能环保支出40   
 11 十一、城乡社区支出414.16 4.16
 12 十二、农林水支出42684.51684.51 
 13 十三、交通运输支出43   
 14 十四、资源勘探信息等支出44   
 15 十五、商业服务业等支出45   
 16 十六、金融支出46   
 17 十七、援助其他地区支出47   
 18 十八、国土海洋气象等支出48   
 19 十九、住房保障支出49   
 20 二十、粮油物资储备支出50   
 21 二十一、其他支出51   
 22 二十二、债务还本支出52   
 23 二十三、债务付息支出53   
本年收入合计24940.04本年支出合计77863.09858.934.16
 25  78   
年初财政拨款结转和结余2660.09年末财政拨款结转和结余79137.04137.040
一、一般公共预算财政拨款2755.93 80   
二、政府性基金预算财政拨款284.16 81   
 29  82   
总计301,000.13总计831,000.13995.974.16

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 

一般公共预算财政拨款支出决算表 

部门:广东省农业机械化技术推广总站  金额单位:万元

项目本年支出
支出功能分类科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出
栏次7811
合计858.93427.83431.11
208社会保障和就业支出162.31152.999.32
20805行政事业单位离退休162.31152.999.32
2080501  归口管理的行政单位离退休40.9440.940
2080502  事业单位离退休116.39107.079.32
2080599  其他行政事业单位离退休支出4.984.980
210医疗卫生与计划生育支出12.12012.12
21005医疗保障12.12012.12
2100599  其他医疗保障支出12.12012.12
213农林水支出684.5274.84409.66
21301农业684.5274.84409.66
2130104  事业运行274.84274.840
2130106  科技转化与推广服务60060
2130109  农产品质量安全000
2130199  其他农业支出349.660349.66

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

部门:广东省农业机械化技术推广总站  金额单位:万元

人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额
301工资福利支出210.27302商品和服务支出11.12310其他资本性支出0
30101基本工资60.8630201办公费031001房屋建筑物购建0
30102津贴补贴63.830202印刷费031002办公设备购置0
30103奖金24.930203咨询费031003专用设备购置0
30104其他社会保障缴费3.3430204手续费031005基础设施建设0
30106伙食补助费030205水费031006大型修缮0
30107绩效工资57.3730206电费031007信息网络及软件购置更新0
30108机关事业单位基本养老保险缴费030207邮电费031008物资储备0
30109职业年金缴费030208取暖费031009土地补偿0
30199其他工资福利支出030209物业管理费0.0331010安置补助0
303对个人和家庭的补助206.4430211差旅费031011地上附着物和青苗补偿0
30301离休费18.7230212因公出国(境)费用031012拆迁补偿0
30302退休费132.9630213维修(护)费031013公务用车购置0
30303退职(役)费030214租赁费031019其他交通工具购置0
30304抚恤金030215会议费031020产权参股0
30305生活补助030216培训费031099其他资本性支出0
30306救济费030217公务接待费0304对企事业单位的补贴0
30307医疗费1.5630218专用材料费030401企业政策性补贴0
30308助学金030224被装购置费030402事业单位补贴0
30309奖励金5.6830225专用燃料费030403财政贴息0
30310生产补贴030226劳务费030499其他对企事业单位的补贴0
30311住房公积金47.2530227委托业务费0307债务利息支出0
30312提租补贴030228工会经费4.4230701国内债务付息0
30313购房补贴030229福利费6.6730707国外债务付息0
30314采暖补贴030231公务用车运行维护费0399其他支出0
30315物业服务补贴030239其他交通费用039906赠与0
30399其他对个人和家庭的补助支出0.2730240税金及附加费用0   
   30299其他商品和服务支出0   
人员经费合计416.71 公用经费合计11.12

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

部门:广东省农业机械化技术推广总站  金额单位:万元

2016年度预算数2016年度决算数
合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国(境)费公务用车购置及运行费公务接待费
小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费
123456789101112
60505120.11020.08020.080.03

注:2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

部门:广东省农业机械化技术推广总站  金额单位:万元

项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
支出功能分类科目编码科目名称合计基本支出项目支出
栏次14781112
合计4.1604.1604.160
212城乡社区支出4.1604.1604.160
21211农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出4.1604.1604.160
2121100  农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出4.1604.1604.160
        

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 

  四、部门决算说明 

  (一)2016年度收入支出情况说明 

  1.2016年度收入情况说明(2016年决算与2015年决算对比) 

  2016年度我站总收入962.74万元。比上年增加371.78万元,增长63.91%。主要原因是:公共预算财政拨款收入940.04万元比上年增加444.81万元,增长75.27%(主要是公共预算财政拨款基本支出收入505.47万元比上年增加118.53万元,项目支出收入434.57万元比上年增加326.28万元);本来无政府性基金预算拨款,减少58.96万元比上年下降9.98%;事业收入4.50万元比上年减少4.67万元,下降0.79%,其他收入18.20万元比上年减少9.40万元,下降1.59%。 

  2.2016年财政拨款支出情况说明 

  2016年我站支出总计885.95万元,比上年减少8.18万元,下降0.91 %,主要原因是:基本支出450.68万元比上年增加43.11万元,增长4.82 %(主要是人员经费支出435.89万元增加41.83万元,公用经费支出14.79万元增加1.29万元),项目支出435.27万元减少51.29万元,下降5.73%。 

  (一)三公经费支出说明 

  我站进一步落实中央八项规定和中央、省委关于厉行节约的各项规定,2016年度“三公”经费财政拨款支出20.11万元,比年初预算数6万元增加14.11万元,比上年支出16.49万元增加3.62万元。 

  1.我站因公出国(境)费财政拨款支出0万元。 

  2.公务用车购置及运行维护费20.08万元,比年初预算数5万元增加15.08万元,比上年16.36万元增加3.72万元。主要情况: 

  一是年初预算仅为部门预算批复数,而决算数不仅包含年初部门预算,还有本年专项资金调整数,因而远远超过年初预算数。二是项目支出专项资金增加了实施过程中所需下基层推广宣传指导的频率二增加的公务用车运行费。 

  3.公务接待费0.03万元,比年初预算1万元减少0.97万元,比上年0.13万元减少了0.1万元。2016年国内公务接待批次1个,国内公务接待3人次,没有涉外接待。 

  降低的原因是我厅认真贯彻落实中央八项规定精神,厉行勤俭节约,严格执行公务接待有关规定,严控公务接待支出。 

  (二)政府采购支出说明 

  2016年本部门依法组织政府采购,全年政府采购支出总额0.73万元,其中:政府采购货物支出0.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。 

  (三)国有资产占用情况说明 

  截至2016年12月31日,我站共有车辆4辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套)。单价100万元以上的专业设备0台(套)。 

  五、专业名词解释 

  一、财政拨款收入:指财政当年拨款的资金。 

  二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的纳税收入。 

  三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的纳税收入。 

  四、其他收入:指除了上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。 

  五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

  六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  七、结余分配:指事业单按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

  八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

  九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

  十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

  十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动以及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

  十二、“三公”经费:是指省直部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费用、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。 

  十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

  十四、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 

  十五、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):反映其他用于政府办公厅(室)及相关机构事务支出。 

  十六、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

  十七、一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 

  十八、一般公共服务支出(类)对外联络事务(款)其他对外联络事务支出(项):反映其他用于中国共产党对外联络部门的事务支出。 

  十九:科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项):反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。 

  二十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 

  归口管理的行政单位离退休(项):反映用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)离退休方面的支出。 

  二十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退(款)事业单位离退休(项):反映事业单位离退休支出。 

  二十二、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退(款)其他行政事业单位离退休支出(项):反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 

  二十三、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离退休人员待遇人员的医疗经费。 

  二十四、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项):反映其他用于医疗保障方面的支出。 

  二十五、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。 

  二十六、节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项):反映其他用于污染防治方面的支出。 

  二十七、农林水支出(类)农业(款)行政运行(项):行政及依公单位机构正常开展工作支出。 

  二十八、农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 

  二十九、农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):事业单位机构正常开展工作支出。 

  三十、农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项):反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。如省级农业科技创新与信息化建设专项资金。 

  三十一、农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项):反映用于病虫鼠害及疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜(禽、鱼、植物)防治、扑杀补偿及劳务补助、菌(毒)种保藏及动植物及其产品检疫、检测等方面的支出。 

  三十二、农林水支出(类)农业(款)农产品质量安全(项):反映用于农业质量标准制定、实施和监督,投入品监管残留监控,农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。 

  三十三、农林水支出(类)农业(款)执法监管(项):反映用于农业法制建设、执法监督、纠纷处理、行政复议诉讼、安全生产、农产品质量监管、农资打假与市场监管,草原、农机监理、跨区作业管理、农业机械使用跟踪调查及试验鉴定,渔政、兽医医政、药政管理、防疫检疫监督管理及实验室生物安全管理、农业基本建设项目监管等方面的支出。 

  三十四、农林水支出(类)农业(款)统计监测与信息服务(项):反映用于农业统计调查与信息收集、整理、分析、发布,以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。 

  三十五、农林水支出(类)农业(款)农业行业业务管理(项):反映用于农业农村政策研究、土地承包管理等方面额支出。 

  三十六、农林水支出(类)农业(款)对外交流与合作(项):反映用于对外农业交流合作活动。 

  三十七、农林水支出(类)农业(款)农业生产资料与技术补贴(项):反映用于农业生产者的生产资料补贴、技术物化补贴等专项补贴支出。 

  三十八、农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项):反映对农民专业合作组织、农业产业化龙头企业等开展基地建设、质量标准认证等方面的补助支出。 

  三十九、农林水支出(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项):反映用于农业耕地保护、修复与建设,草原草场生态保护、改良、利用及建设,渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出。 

  四十、农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项):反映除上述项目以外其他用于农业方面的支出。 

  四十一、农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项):反映其他用于水利方面的支出。 

  四十二、农林水支出(类)扶贫(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理上的事业单位)的基本支出。 

  四十三、农林水支出(类)扶贫(项)扶贫(款)其他扶贫支出(项):反映其他用于扶贫方面的支出。 

  四十四、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林支水支出(项):反映化解债务支出以外用于农林水方面的支出。 

  四十五、金融支出(类)其他金融支出(款)其他金融支出(项):反映其他用于金融方面的支出。