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2018年省农村信息中心部门预算

目 录

  第一部分 省农村信息中心概况

  一、主要职责

  二、机构设置

  第二部分 2018年部门预算表

  一、收支总体情况表

  二、收入总体情况表

  三、支出总体情况表

  四、财政拨款收支总体情况表

  五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

  六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)

  七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

  八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

  九、政府性基金预算支出情况表

  十、部门预算基本支出预算表

  十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

  第三部分 2018年部门预算情况说明

  第四部分 名词解释

第一部分 省农村信息中心概况

  一、主要职责

  省农村信息中心承担省农业厅政务信息化建设和门户网站建设、管理工作;采集、汇总、发布有关农业信息;提供“三农”信息服务工作。

  二、机构设置

  省农村信息中心内设综合科、政务信息科、网络技术科、信息监测科。截至2017年底核定事业编制15名,经费自理。年末实有人数8人,无退休人员。本单位无下属单位。

第二部分 2018年部门预算表

  表1

收支总体情况表

单位名称:200034广东省农村信息中心  单位:万元

收        入 支        出
项    目 2018年预算 项    目 2018年预算
一、财政拨款 182.29 一、基本支出 58.42
二、财政专户拨款 0 二、项目支出 182.29
三、其他资金 58.42 三、事业单位经营支出 0
     本年收入合计 240.71      本年支出合计 240.71
       
四、上级补助收入 0 四、对附属单位补助支出 0
五、附属单位上缴收入 0 五、上缴上级支出 0
六、用事业基金弥补收支总额 0 六、结转下年 0
     收入总计 240.71      支出总计 240.71

  注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

  表2

收入总体情况表

单位名称:200034广东省农村信息中心  单位:万元

项        目 2018年预算
一、预算拨款 182.29
   一般公共预算拨款 182.29
   基金预算拨款 0
二、财政专户拨款 0
   教育收费 0
   其他财政收入拨款 0
三、其他资金 58.42
   事业收入 58
   事业单位经营收入 0
   其他收入 0.42
       本年收入合计 240.71
四、上级补助收入 0
五、附属单位上缴收入 0
六、用事业基金弥补收支总额 0
         收入总计 240.71

  表3

支出总体情况表

单位名称:200034广东省农村信息中心  单位:万元

项        目 2018年预算
一、基本支出 58.42
   工资福利支出 58.42
   一般商品和服务支出 0
   对个人和家庭的补助 0
   其他资本性支出等 0
   自有资金 0
二、项目支出 182.29
   日常运转类项目 182.29
   政府购买服务类项目 0
   科技研发类项目 0
   基本建设类项目 0
   信息系统建设类项目 0
   信息化运维类项目 0
   补助企事业类项目 0
   因公出国(境)项目 0
   专项业务类项目 0
   自有资金 0
三、事业单位经营支出 0
         本年支出合计 240.71
四、对附属单位补助支出 0
五、上缴上级支出 0
六、结转下年 0
        支出总计 240.71

  表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称:200034广东省农村信息中心  单位:万元

收        入 支        出
项    目 2018年预算 项    目 2018年预算
一、一般公共预算 182.29 一、一般公共预算 182.29
二、政府性基金预算 0 二、政府性基金预算 0
三、国有资本经营预算   三、国有资本经营预算  
        本年收入合计 182.29         本年支出合计 182.29

  表5

2018年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)

单位名称:200034广东省农村信息中心  单位:万元

功能科目名称 一般公共预算支出
  小计 其中:基本支出 项目支出
合    计 182.29 0 182.29
[213]农林水支出 182.29 0 182.29
[21301]农业 182.29 0 182.29
 [2130111]统计监测与信息服务 182.29 0 182.29

  表6

2018年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)

单位名称:200034广东省农村信息中心  单位:万元

政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018年预算
     

  表7

2018年一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)

单位名称:200034广东省农村信息中心  单位:万元

政府预算支出经济分类 部门预算支出经济科目 2018年预算
  合计 182.29
[505]对事业单位经常性补助 [302]商品和服务支出 182.29
  [50502]商品和服务支出   [30201]办公费 2.3
  [50502]商品和服务支出   [30211]差旅费 7
  [50502]商品和服务支出   [30216]培训费 2.3
  [50502]商品和服务支出   [30226]劳务费 167.19
  [50502]商品和服务支出   [30231]公务用车运行维护费 3.5

  表8

2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称:200034广东省农村信息中心  单位:万元

项        目 2018年预算
2018年行政经费  
2018年“三公”经费 0
      其中:(一)因公出国(境)支出 3.5
(二)公务用车购置及运行维护支出 0
 1.公务用车购置 3.5
 2.公务用车运行维护费 0
(三)公务接待费支出 3.5
  0

  注:

  1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。

  2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。

  表9

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称:200034广东省农村信息中心  单位:万元

功能科目名称 政府性基金预算支出
  小计 其中:基本支出 项目支出
       
       
       

  注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。同时按照财政部有关要求,以空表呈报省人代会审议。

  表10

2018年部门预算基本支出预算表

单位名称:200034广东省农村信息中心  金额:万元

支出项目类别(资金使用单位) 总计 财政拨款 财政专户拨款 其他资金
    合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算    
** 1 2 3 4 5 6 7
广东省农村信息中心 58.42 0 0 0 0 0 58.42
合计 58.42 0 0 0 0 0 58.42
    工资和福利支出 58.42 0 0 0 0 0 58.42
    其他资本性等支出 0 0 0 0 0 0 0

  表11

2018年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称:200034广东省农村信息中心  金额:万元

支出项目类别(资金使用单位) 总计 财政拨款 财政专户拨款 其他资金 绩效目标
    合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算      
** 1 2 3 4 5 6 7  
广东省农村信息中心 182.29 182.29 182.29 0 0 0 0  
合计 182.29 182.29 182.29 0 0 0 0  
省农业厅电子政务(门户、网办、OA、办公局域网及计算机终端)运维管理项目工作经费 182.29 182.29 182.29 0 0 0 0  

第三部分 2018年部门预算情况说明

  一、部门预算收支增减变化情况

  2018年本部门收入预算240.71万元,比上年增加100.32万元,增长71.46%,主要原因是补充工作经费的不足;支出预算240.71万元,比上年增加100.32万元,增长71.46%,主要原因是增加工作经费。

  二、“三公”经费安排情况说明

  2018年本部门“三公”经费预算安排3.5万元,比上年增加1.13万元,增长47.68%,主要原因是增加公务车的维修费。其中:因公出国(境)费0万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费3.5万元,比上年增加1.13万元,增长47.68%,主要原因是增加公务车的维修费;公务接待费0万元,与上年保持不变。

  三、事业运行经费安排情况

  2018年本部门事业运行经费预算安排240.71万元,比上年增加100.32万元,增长71.46%,主要原因是补充工作经费的不足。其中:办公费2.3万元,差旅费7万元,培训费2.3万元,劳务费167.19万元,公务用车运行维护费3.5万元。

  四、政府采购情况

  2018年本部门政府采购安排0万元。

  五、国有资产占有使用情况

  截止2017年12月31日,我中心总资产256.99万元,比2016减少1279.57万元,一是2016年根据省财政厅对预算单位年终结余资金额度采用权责发生制核算,需要结转至2017年使用的资金,二是固定资产报废及计提累计折旧,导致固定资产净值减少。其中,流动资产216.16万元,占资产的84.11%;非流动资产4.23万元,占资产的1.65%。负债4.23元,比2016年减少52.85万元,均为流动负债。净资产252.75万元,净资产比2016年减少1222.73万元,主要是减少了财政补助专项结余和非财政补助结转。资产负债率为1.67%。

  截至2017年12月31日,本部门占有使用车辆情况为:共有车辆1辆。其中:领导干部用车0辆,一般公务用车1辆。2018年无购买或报废车辆计划。

  六、预算绩效信息公开情况

  2018年预算项目中,我中心安排的项目支出没有超过500万元以上的项目。2018年本单位实行绩效目标管理的项目涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

第四部分 名词解释

  (一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

  (二)部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。

  (三)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  (四)其他收入:指财政拨款外的收入,主要是利息收入。