目 录
第一部分 省农村信息中心概况
一、主要职责
二、机构设置
第二部分 2018年部门预算表
一、收支总体情况表
二、收入总体情况表
三、支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
六、一般公共预算基本支出情况表(按支出经济分类科目)
七、一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)
八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出情况表
十、部门预算基本支出预算表
十一、部门预算项目支出及其他支出预算表
第三部分 2018年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 省农村信息中心概况
一、主要职责
省农村信息中心承担省农业厅政务信息化建设和门户网站建设、管理工作;采集、汇总、发布有关农业信息;提供“三农”信息服务工作。
二、机构设置
省农村信息中心内设综合科、政务信息科、网络技术科、信息监测科。截至2017年底核定事业编制15名,经费自理。年末实有人数8人,无退休人员。本单位无下属单位。
第二部分 2018年部门预算表
表1
收支总体情况表
单位名称:200034广东省农村信息中心 单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 |
一、财政拨款 | 182.29 | 一、基本支出 | 58.42 |
二、财政专户拨款 | 0 | 二、项目支出 | 182.29 |
三、其他资金 | 58.42 | 三、事业单位经营支出 | 0 |
本年收入合计 | 240.71 | 本年支出合计 | 240.71 |
四、上级补助收入 | 0 | 四、对附属单位补助支出 | 0 |
五、附属单位上缴收入 | 0 | 五、上缴上级支出 | 0 |
六、用事业基金弥补收支总额 | 0 | 六、结转下年 | 0 |
收入总计 | 240.71 | 支出总计 | 240.71 |
注:财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
表2
收入总体情况表
单位名称:200034广东省农村信息中心 单位:万元
项 目 | 2018年预算 |
一、预算拨款 | 182.29 |
一般公共预算拨款 | 182.29 |
基金预算拨款 | 0 |
二、财政专户拨款 | 0 |
教育收费 | 0 |
其他财政收入拨款 | 0 |
三、其他资金 | 58.42 |
事业收入 | 58 |
事业单位经营收入 | 0 |
其他收入 | 0.42 |
本年收入合计 | 240.71 |
四、上级补助收入 | 0 |
五、附属单位上缴收入 | 0 |
六、用事业基金弥补收支总额 | 0 |
收入总计 | 240.71 |
表3
支出总体情况表
单位名称:200034广东省农村信息中心 单位:万元
项 目 | 2018年预算 |
一、基本支出 | 58.42 |
工资福利支出 | 58.42 |
一般商品和服务支出 | 0 |
对个人和家庭的补助 | 0 |
其他资本性支出等 | 0 |
自有资金 | 0 |
二、项目支出 | 182.29 |
日常运转类项目 | 182.29 |
政府购买服务类项目 | 0 |
科技研发类项目 | 0 |
基本建设类项目 | 0 |
信息系统建设类项目 | 0 |
信息化运维类项目 | 0 |
补助企事业类项目 | 0 |
因公出国(境)项目 | 0 |
专项业务类项目 | 0 |
自有资金 | 0 |
三、事业单位经营支出 | 0 |
本年支出合计 | 240.71 |
四、对附属单位补助支出 | 0 |
五、上缴上级支出 | 0 |
六、结转下年 | 0 |
支出总计 | 240.71 |
表4
财政拨款收支总体情况表
单位名称:200034广东省农村信息中心 单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2018年预算 | 项 目 | 2018年预算 |
一、一般公共预算 | 182.29 | 一、一般公共预算 | 182.29 |
二、政府性基金预算 | 0 | 二、政府性基金预算 | 0 |
三、国有资本经营预算 | 三、国有资本经营预算 | ||
本年收入合计 | 182.29 | 本年支出合计 | 182.29 |
表5
2018年一般公共预算支出情况表(按功能分类科目)
单位名称:200034广东省农村信息中心 单位:万元
功能科目名称 | 一般公共预算支出 | ||
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 | |
合 计 | 182.29 | 0 | 182.29 |
[213]农林水支出 | 182.29 | 0 | 182.29 |
[21301]农业 | 182.29 | 0 | 182.29 |
[2130111]统计监测与信息服务 | 182.29 | 0 | 182.29 |
表6
2018年一般公共预算基本支出情况表(按经济分类科目)
单位名称:200034广东省农村信息中心 单位:万元
政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 |
表7
2018年一般公共预算项目支出情况表(按支出经济分类科目)
单位名称:200034广东省农村信息中心 单位:万元
政府预算支出经济分类 | 部门预算支出经济科目 | 2018年预算 |
合计 | 182.29 | |
[505]对事业单位经常性补助 | [302]商品和服务支出 | 182.29 |
[50502]商品和服务支出 | [30201]办公费 | 2.3 |
[50502]商品和服务支出 | [30211]差旅费 | 7 |
[50502]商品和服务支出 | [30216]培训费 | 2.3 |
[50502]商品和服务支出 | [30226]劳务费 | 167.19 |
[50502]商品和服务支出 | [30231]公务用车运行维护费 | 3.5 |
表8
2018年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
单位名称:200034广东省农村信息中心 单位:万元
项 目 | 2018年预算 |
2018年行政经费 | |
2018年“三公”经费 | 0 |
其中:(一)因公出国(境)支出 | 3.5 |
(二)公务用车购置及运行维护支出 | 0 |
1.公务用车购置 | 3.5 |
2.公务用车运行维护费 | 0 |
(三)公务接待费支出 | 3.5 |
0 |
注:
1、行政经费包括:(1)基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等(不包括离退休支出,包括离退休人员管理机构的在职人员支出)基本支出;二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。(非行政单位不纳入统计范围)(2)一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费(包括设备、计算机、车辆等)、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。
2、“三公”经费包括因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。
表9
2018年政府性基金预算支出情况表
单位名称:200034广东省农村信息中心 单位:万元
功能科目名称 | 政府性基金预算支出 | ||
小计 | 其中:基本支出 | 项目支出 | |
注:如该部门无政府性基金安排的支出,则本表为空。同时按照财政部有关要求,以空表呈报省人代会审议。
表10
2018年部门预算基本支出预算表
单位名称:200034广东省农村信息中心 金额:万元
支出项目类别(资金使用单位) | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
广东省农村信息中心 | 58.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.42 |
合计 | 58.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.42 |
工资和福利支出 | 58.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.42 |
其他资本性等支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
表11
2018年部门预算项目支出及其他支出预算表
单位名称:200034广东省农村信息中心 金额:万元
支出项目类别(资金使用单位) | 总计 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 其他资金 | 绩效目标 | |||
合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | |||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
广东省农村信息中心 | 182.29 | 182.29 | 182.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合计 | 182.29 | 182.29 | 182.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
省农业厅电子政务(门户、网办、OA、办公局域网及计算机终端)运维管理项目工作经费 | 182.29 | 182.29 | 182.29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
第三部分 2018年部门预算情况说明
一、部门预算收支增减变化情况
2018年本部门收入预算240.71万元,比上年增加100.32万元,增长71.46%,主要原因是补充工作经费的不足;支出预算240.71万元,比上年增加100.32万元,增长71.46%,主要原因是增加工作经费。
二、“三公”经费安排情况说明
2018年本部门“三公”经费预算安排3.5万元,比上年增加1.13万元,增长47.68%,主要原因是增加公务车的维修费。其中:因公出国(境)费0万元,与上年保持不变;公务用车购置及运行费3.5万元,比上年增加1.13万元,增长47.68%,主要原因是增加公务车的维修费;公务接待费0万元,与上年保持不变。
三、事业运行经费安排情况
2018年本部门事业运行经费预算安排240.71万元,比上年增加100.32万元,增长71.46%,主要原因是补充工作经费的不足。其中:办公费2.3万元,差旅费7万元,培训费2.3万元,劳务费167.19万元,公务用车运行维护费3.5万元。
四、政府采购情况
2018年本部门政府采购安排0万元。
五、国有资产占有使用情况
截止2017年12月31日,我中心总资产256.99万元,比2016减少1279.57万元,一是2016年根据省财政厅对预算单位年终结余资金额度采用权责发生制核算,需要结转至2017年使用的资金,二是固定资产报废及计提累计折旧,导致固定资产净值减少。其中,流动资产216.16万元,占资产的84.11%;非流动资产4.23万元,占资产的1.65%。负债4.23元,比2016年减少52.85万元,均为流动负债。净资产252.75万元,净资产比2016年减少1222.73万元,主要是减少了财政补助专项结余和非财政补助结转。资产负债率为1.67%。
截至2017年12月31日,本部门占有使用车辆情况为:共有车辆1辆。其中:领导干部用车0辆,一般公务用车1辆。2018年无购买或报废车辆计划。
六、预算绩效信息公开情况
2018年预算项目中,我中心安排的项目支出没有超过500万元以上的项目。2018年本单位实行绩效目标管理的项目涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
第四部分 名词解释
(一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
(二)部门预算:指与财政部门直接发生预算缴款、拨款关系的政府机关、社会团体和其他单位,依据国家有关法律、法规规定及其履行职能的需要编制的本部门年度收支计划,涵盖部门各项收支,实行一个部门一本预算。
(三)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。
(四)其他收入:指财政拨款外的收入,主要是利息收入。