2017年广东省农业机械化技术推广总站决算公开
目 录
第一部分 广东省农业机械化技术推广总站概况
一、 部门主要职责
二、 部门决算单位构成
第二部分 广东省农业机械化技术推广总站2017年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 广东省农业机械化技术推广总站2017年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 广东省农业机械化技术推广总站概况
(一)部门主要职责
根据省编委粤机编办﹝2012﹞164号文规定,我站主要负责农机新产品、新技术的引进、示范和农机技术推广宣传工作;协助指导农机推广体系建设;指导、协助农机维修网点、农机专业合作社建设和农机跨区作业等工作。
(二)部门决算单位构成
我部门没有下属单位,按照部门决算编报要求,单独编制本部门决算。
第二部分 广东省农业机械化技术推广总站2017年部门决算表
收入支出决算总表 | |||||
公开01表 | |||||
部门:广东省农业机械化技术推广总站 | 单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 1011.59 | 一、一般公共服务支出 | 14 | |
二、上级补助收入 | 2 | 7 | 二、社会保障和就业支出 | 15 | 250.61 |
三、事业收入 | 3 | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 16 | 8.73 | |
四、经营收入 | 4 | 四、农林水支出 | 17 | 851.73 | |
五、附属单位上缴收入 | 5 | 五、教育支出 | 18 | ||
六、其他收入 | 6 | 0.17 | 六、科学技术支出 | 19 | |
…… | 7 | …… | 20 | ||
8 | 21 | ||||
本年收入合计 | 9 | 1018.76 | 本年支出合计 | 22 | 1111.07 |
用事业基金弥补收支差额 | 10 | 0.1 | 结余分配 | 23 | |
年初结转和结余 | 11 | 137.04 | 年末结转和结余 | 24 | 44.84 |
12 | 25 | ||||
总计 | 13 | 1155.91 | 总计 | 26 | 1155.91 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。 |
收入决算表 | ||||||||
公开02表 | ||||||||
部门:广东省农业机械化技术推广总站 | 单位:万元 | |||||||
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合计 | 1018.76 | 1011.59 | 7 | 0.17 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 254.02 | 254.02 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 254.02 | 254.02 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 194.45 | 194.45 | |||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休 | 59.57 | 59.57 | |||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.73 | 8.73 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 8.73 | 8.73 | |||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出★ | 8.73 | 8.73 | |||||
213 | 农林水支出 | 756.02 | 748.84 | 7 | 0.17 | |||
21301 | 农业 | 756.02 | 748.84 | 7 | 0.17 | |||
2130104 | 事业运行 | 285.24 | 285.07 | 0.17 | ||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 63.98 | 56.98 | 7 | ||||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 100 | 100 | |||||
2130199 | 其他农业支出 | 306.79 | 306.79 | |||||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
部门:广东省农业机械化技术推广总站 | 单位:万元 | ||||||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 1111.07 | 746.91 | 364.16 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 250.61 | 246.41 | 4.2 | |||
20805 | 行政事业单位离退休 | 250.61 | 246.41 | 4.2 | |||
2080502 | 事业单位离退休 | 194.45 | 194.45 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休 | 56.16 | 51.96 | 4.2 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.73 | 8.73 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗★ | 8.73 | 8.73 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出★ | 8.73 | 8.73 | ||||
213 | 农林水支出 | 851.73 | 500.5 | 351.23 | |||
21301 | 农业 | 851.73 | 500.5 | 351.23 | |||
2130104 | 事业运行 | 370.35 | 370.35 | ||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 90.65 | 90.65 | ||||
2130109 | 农产品质量安全 | 9 | 9 | ||||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 100 | 100 | ||||
2130199 | 其他农业支出 | 281.73 | 130.15 | 151.58 | |||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
公开04表 | |||||||
部门:广东省农业机械化技术推广总站 | 单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 1011.59 | 一、一般公共服务支出 | 15 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、社会保障和就业支出 | 16 | 250.61 | 250.61 | ||
3 | 三、医疗卫生与计划生育支出 | 17 | 8.73 | 8.73 | |||
4 | 四、农林水支出 | 18 | 847.78 | 847.78 | |||
5 | 五、教育支出 | 19 | |||||
6 | 六、科学技术支出 | 20 | |||||
7 | …… | 21 | |||||
8 | 22 | ||||||
本年收入合计 | 9 | 1011.59 | 本年支出合计 | 23 | 1107.12 | 1107.12 | |
年初财政拨款结转和结余 | 10 | 137.04 | 年末结转和结余 | 24 | 41.51 | 41.51 | |
一般公共预算财政拨款 | 11 | 137.04 | 25 | ||||
政府性基金预算财政拨款 | 12 | 26 | |||||
13 | 27 | ||||||
总计 | 14 | 1148.63 | 总计 | 28 | 1148.63 | 1148.63 | |
注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
部门:广东省农业机械化技术推广总站 | 单位:万元 | |||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 1011.59 | 669.24 | 342.35 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 254.02 | 254.02 | |
20805 | 行政事业单位离退休 | 254.02 | 254.02 | |
2080502 | 事业单位离退休 | 194.45 | 194.45 | |
2080599 | 其他行政事业单位离退休 | 59.57 | 59.57 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 8.73 | 8.73 | |
21011 | 行政事业单位医疗★ | 8.73 | 8.73 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出★ | 8.73 | 8.73 | |
213 | 农林水支出 | 748.84 | 415.22 | 333.62 |
21301 | 农业 | 748.84 | 415.22 | 333.62 |
2130104 | 事业运行 | 285.07 | 285.07 | |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 56.98 | 56.98 | |
2130109 | 农产品质量安全 | |||
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 100 | 100 | |
2130199 | 其他农业支出 | 306.79 | 130.15 | 176.64 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | |||||
公开06表 | |||||
部门:广东省农业机械化技术推广总站 | 单位:万元 | ||||
人员经费 | 公用经费 | ||||
经济分类 | 科目名称 | 金额 | 经济分类 | 科目名称 | 金额 |
科目编码 | 科目编码 | ||||
301 | 工资福利支出 | 343.53 | 302 | 商品和服务支出 | 19.5 |
30101 | 基本工资 | 78.35 | 30201 | 办公费 | |
30102 | 津贴补贴 | 65.34 | 30202 | 印刷费 | |
30103 | 奖金 | 4.94 | 30203 | 咨询费 | |
30104 | 其他社会保障缴费 | 2.6 | 30204 | 手续费 | |
30106 | 伙食补助费 | 30205 | 水费 | ||
30107 | 绩效工资 | 172.77 | 30206 | 电费 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 30207 | 邮电费 | 0.02 | |
30109 | 职业年金缴费 | 30208 | 取暖费 | ||
30199 | 其他工资福利支出 | 19.53 | 30209 | 物业管理费 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 383.61 | 30211 | 差旅费 | 0.17 |
30301 | 离休费 | 42.23 | 30212 | 因公出国(境)费用 | |
30302 | 退休费 | 196.75 | 30213 | 维修(护)费 | |
30303 | 退职(役)费 | 30214 | 租赁费 | ||
30304 | 抚恤金 | 30215 | 会议费 | ||
30305 | 生活补助 | 30216 | 培训费 | ||
30306 | 救济费 | 30217 | 公务接待费 | ||
30307 | 医疗费 | 14.11 | 30218 | 专用材料费 | |
30308 | 助学金 | 30224 | 被装购置费 | ||
30309 | 奖励金 | 12.28 | 30225 | 专用燃料费 | |
30310 | 生产补贴 | 30226 | 劳务费 | ||
30311 | 住房公积金 | 65.24 | 30227 | 委托业务费 | |
30312 | 提租补贴 | 30228 | 工会经费 | 5.03 | |
30313 | 购房补贴 | 52.5 | 30229 | 福利费 | 10.41 |
30314 | 采暖补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | ||
30315 | 物业服务补贴 | 30239 | 其他交通费用 | ||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.5 | 30240 | 税金及附加费用 | 3.81 |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.07 | |||
310 | 其他资本性支出 | ||||
31001 | 房屋建筑物购建 | ||||
31002 | 办公设备购置 | ||||
31003 | 专用设备购置 | ||||
31005 | 基础设施建设 | ||||
31006 | 大型修缮 | ||||
31007 | 信息网络及软件购置更新 | ||||
31008 | 物资储备 | ||||
31009 | 土地补偿 | ||||
31010 | 安置补助 | ||||
31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||||
31012 | 拆迁补偿 | ||||
31013 | 公务用车购置 | ||||
31019 | 其他交通工具购置 | ||||
31020 | 产权参股 | ||||
31099 | 其他资本性支出 | ||||
304 | 对企事业单位的补贴 | ||||
30401 | 企业政策性补贴 | ||||
30402 | 事业单位补贴 | ||||
30403 | 财政贴息 | ||||
30499 | 其他对企事业单位的补贴 | ||||
307 | 债务利息支出 | ||||
30701 | 国内债务付息 | ||||
30707 | 国外债务付息 | ||||
399 | 其他支出 | ||||
39906 | 赠与 | ||||
人员经费合计:727.14 | 公用经费合计:19.5 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
公开07表 | |||||||||||
部门:广东省农业机械化技术推广总站 | |||||||||||
2017年度预算数 | 2017年度决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
小计 | 公务用车 | 公务用车 | 小计 | 公务用车 | 公务用车 | ||||||
购置费 | 运行费 | 购置费 | 运行费 | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
4.08 | 3.8 | 3.8 | 0.28 | 8.07 | 7.94 | 7.94 | 0.13 | ||||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中,预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开08表 | |||||||
部门:广东省农业机械化技术推广总站 | 单位:万元 | ||||||
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | |||||||
212 | 城乡社区支出 | ||||||
21209 | 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | ||||||
2120901 | 城市公共设施 | ||||||
…… | …… | ||||||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 |
第三部分 广东省农业机械化技术推广总站2017年部门决算情况说明
一、2017年度收入支出决算总体情况说明
(一)年度收入总体情况
广东省农业机械化技术推广总站2017年度总收入1155.91万元,其中本年收入1018.76万元。具体情况如下:
1.财政拨款收入1011.59万元,比上年增加71.55万元,增长7.61%(主要是公共预算财政拨款基本支出收入656.79万元比上年增加151.32万元,项目支出收入354.80万元比上年减少79.77万元)。
2.上级补助收入7万元,比上年增加7万元。
3.其他收入0.17万元比上年减少18.03万元,下降99.07%。
(二)年度支出总体情况
广东省农业机械化技术推广总站2017年度总支出1155.91万元,其中本年支出1111.07万元。具体情况如下:
1. 基本支出746.91万元比上年增加296.23万元,增长65.73 %。
2. 项目支出364.16万元比上年减少71.11万元,下降16.34%。
二、2017年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2017年度财政拨款收入说明
广东省农业机械化技术推广总站2017年度财政拨款收入合计 万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1011.59万元,比上年决算数增加71.55万元,增长7.61%。
(二)2017年度财政拨款支出说明
广东省农业机械化技术推广总站2017年度财政拨款支出合计 万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1111.07万元,比上年增加225.12万元,上升25.41 %。
三、2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
广东省农业机械化技术推广总站2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.07万元,完成预算4.08万元的198%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的100%;公务用车购置及运行费支出决算为7.94万元,完成预算3.8万元的208%;公务接待费支出决算为0.13万元,完成预算0.28万元的48%。
2017年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要情况:根据工作需要,经报请批准,临时增加出国任务或购买车辆等,与上年相比,2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少12.04万元,下降59.85%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少12.13万元,下降60.45 %;公务接待费支出决算增加0.1万元,增长291.76%。公务用车购置及运行费支出减少的主要情况:认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约;公务接待费支出增加的主要情况:根据工作需要,经报请批准,临时增加接待费用。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2017年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出 万元,占 %;公务接待费支出 万元,占 %。具体情况如下:
1.公务用车购置及运行维护费支出7.94万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2017年公务用车购置数0辆。(标记绿色部分,表述格式固定,仅留空填列数字);公务用车运行及维护支出7.94万元,2017年单位公务用车保有量为2辆,主要用于日常公务出行。
2.公务接待费支出0.13万元,主要用于购买接待茶叶等。
四、其他重要事项的情况说明
(一)政府采购支出情况说明
2017年本部门政府采购支出总额96.77万元,其中:政府采购货物支出70.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出26.37万元。
(二)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,本部门共有车辆2辆。
(三)预算绩效管理工作开展情况。
本单位的绩效评价,统一纳入省农业厅整体支出绩效评价范畴,由厅统一评价并公开。
第四部分 名词解释
财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
结余分配:指事业事位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。